Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2022002 27/08/2020 Nákup DHIM a spotrebný materiál 229,82 26/08/2020 14/09/20 HOME ELECTRONIC s.r.o. 36574562 79/20 ŠJ/15/20 28/08/20
3200657 28/08/2020 Nákup spotrebného materiálu 19,36 28/08/2020 07/09/20 Šuchterová 36601845 80/20 ŠJ/16/20 28/08/20
860060692 03/09/2020 Úhrada za plyn 55,- 02/09/2020 16/09/20 SSP a.s. 35815526 81/20 023590 28/09/20
20394 07/09/2020 Účtovníctvo + PaM 70,- 04/09/2020 18/09/20 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 82/20 Zmluva o dielo z 25.01.2013 28/09/20
2011220682 07/09/2020 Úhrada za teplo + TV 779,38 04/09/2020 18/09/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 83/20 36/22/2016 28/09/20
2290085543 09/09/2020 Úhrada za elektrickú energiu 172,68 08/09/2020 22/09/20 VSE a.s. 44483767 84/20 5100136719 C 28/09/20
8267742572 16/09/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 11/09/2020 18/09/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 85/20 1 -44730932548 28/09/20
2020307 17/09/2020 Služby PO 20,- 16/09/2020 14/09/20 NEVKA 37264184 86/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 28/09/20
110 17/09/2020 Služby BOZP za 7-9/2020 25,- 17/09/2020 01/10/20 Ing. Vincent Haluška 46542566 87/20 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 28/09/20
2020337 06/10/2020 Služby PO 20,- 02/10/2020 14/10/20 NEVKA 37264184 88/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 15/10/20
7002020 06/10/2020 Služby o OOÚ 68,40 02/10/2020 14/10/20 CUBS plus,s.r.o. 46943404 89/20 Zmluva o poskytovaní služieb OOÚz 25.09.2018 15/10/20
86586993781 06/10/2020 Úhrada za plyn 170,- 02/10/2020 15/10/20 SSP a.s. 35815526 90/20 023590 15/10/20
0082020 05/10/2020 Voda + stočné -vrátené 1127,20 02/10/2020 16/10/20 ZŠ Kežmarská 30 35542624 91/20 01 - 600 -210 15/10/20
2011220759 06/10/2020 Úhrada za teplo + TV 912,88 05/10/2020 19/10/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 92/20 36/22/2016 15/10/20
0082020 08/10/2020 Voda + stočné 1107,08 05/10/2020 16/10/20 ZŠ Kežmarská 30 35542624 93/20 01 - 600 -210 15/10/20
20071 12/10/2020 Nákup zdravotnej obuvi 720,- 07/10/2020 21/10/20 JURTEX s.r.o. 32519150 94/20 ŠJ/19/20 15/10/20
2290085543 12/10/2020 Úhrada za elektrickú energiu 569,88 08/10/2020 22/10/20 VSE a.s. 44483767 95/20 5100136719 C 15/10/20
20072 12/10/2020 Nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov ŠJ 891,90 08/10/2020 22/10/20 JURTEX s.r.o. 32519150 96/20 ŠJ/18/20 15/10/20
2001570 12/10/2020 Nákup ochranných rúšok - COVID 19 108,- 09/10/2020 16/10/20 KOPS-Peter Kolesár 11966041 97/20 ŠJ/20/20 15/10/20
12102020 14/10/2020 Nákup spotrebného materiálu 309,84 12/10/2020 26/10/20 "LD -UNI" 32463758 98/20 ŠJ/21/20 15/10/20

Strana 5 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.