Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8231962 08/11/2023 Biologický odpad 56,64 07/11/2023 21/11/2023 ESPIK s.r.o. 46754768 97/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 14/11/2023
9230545 12/04/2023 Biologický odpad 42,48 06/04/2023 20/04/2023 ESPIS s.r.o. 46754768 30/23 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb pri zbere BO 26/04/2023
2301056 29/11/2023 Revízia plynu 200,- 27/11/2023 11/12/2023 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 105/23 ŠJ/18/2023 01/12/2023
23012 26/04/2023 Služby WEB stránky 40,- 01/03/2023 14/03/2023 Hell Bouds s.r.o. 48027847 17/23 26/04/2023
23001 20/01/2023 Úhrada za program WEB stránky 54,- 19/01/2023 02/02/2023 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/23 26/01/2023
30 23/03/2023 Služby BOZP 25,- 18/03/2023 31/03/2023 Ing. Haluška 46542566 23/23 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 26/04/2023
126 03/10/2023 Služby BOZP 25,- 02/10/2023 16/10/2023 Ing. Haluška Vincent 46542566 85/23 Zmluva o dielo 12/2013 14/11/2023
84 03/07/2023 Služby BOZP 25,- 03/07/2023 03/07/2023 Ing. Vincent Haluška 46542566 53/23 Zmluva o dielo 12/2013 04/07/2023
178 07/12/2023 Služby BOZP 25,- 04/12/2023 18/12/2023 Ing.Haluška 46542566 113/23 Zmuva o dielo 12/2013 19/12/2023
23001 07/06/2023 Náplň do tlačiarne 155,40 07/06/2023 21/06/2023 JAMADY 17106869 50/23 ŠJ/06/2023 12/06/2023
23024 03/07/2023 Nákup zdravotnej obuvi 741,60 03/07/2023 15/07/2023 JURTEX 32519150 55/23 ŠJ/08/2023 03/07/2023
23023 03/07/2023 Nákup pracovného oblečenia 678,24 03/07/2023 15/07/2023 JURTEX 32519150 56/23 ŠJ/09/2023 04/07/2023
23033 21/09/2023 Nákup pracovného oblečenia 522,60 19/09/2023 02/10/2023 JURTEX 32519150 80/23 ŠJ/12/2023 29/09/2023
23050 29/11/2023 Nákup stolovej bielizne 276,- 28/11/2023 12/12/2023 JURTEX 32519150 106/23 ŠJ/24/2023 01/12/2023
500323486 11/05/2023 Poistenie majetku 225,49 17/04/2023 02/05/2023 Komunálna poisťovňa a.s. 1595545 34/23 2111009605 12/06/2023
20230015 27/10/2023 Nákup spotrebného materiálu 974,50 26/10/2023 09/11/2023 LD - UNI 55557066 92/23 ŠJ/15/2023 14/11/2023
20230022 20/12/2023 Nákup DHIM 408,40 19/12/2023 02/01/2024 LD- - UNI 55557066 124/23 ŠJ/29/2023 21/12/2023
20230009 24/07/2023 Nákup DHIM 938,30 24/07/2023 31/07/2023 Ľubica Miková - LD - UNI 55557066 64/23 ŠJ/10/2023 01/08/2023
20234064 07/12/2023 Po revízne opravy elektriny 956,53 06/12/2023 20/12/2023 MOVYROB - Ing. Miroslav Mularčík 10739254 116/23 ŠJ/21/2023 19/12/2023
202304 27/11/2023 Revízia elektroištalácie v ŠK a ŠJ 948,86 24/11/2023 08/12/2023 MOVYROB s.r.o. 36779598 104/23 ŠJ/17/2023 01/12/2023

Strana 2 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.