Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2022

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2212200489 06/06/2022 Teplo + TV 888,73 03/06/2022 17/06/2022 Veolia s.r.o. 36179345 56/22 36/22/2016 11/07/2022
2212200571 07/07/2022 Teplo + TV 829,81 06/07/2022 20/07/2022 Veolia s.r.o. 36179345 64/22 36/22/2016 11/07/2022
2212200653 04/08/2022 Teplo + TV 633,25 03/08/2022 17/08/2022 Veolia s.r.o. 36179345 71/22 36/22/2016 26/09/2022
2212200734 08/09/2022 Teplo + TV 664,75 06/09/2022 20/09/2022 Veolia s.r.o. 36179345 82/22 36/22/2016 26/09/2022
2212200818 06/10/2022 Teplo + TV 956,62 06/10/2022 20/10/2022 Veolia s.r.o. 36179345 93/22 36/22/2016 26/10/2022
2212200902 07/11/2022 Teplo + TV 1131,38 07/11/2022 21/11/2022 Veolia s.r.o. 36179345 102/22 36/22/2016 19/12/2022
2210200986 20/12/2022 06/12/2022 1414,30 06/12/2022 20/12/2022 Veolia s.r.o. 36179345 114/22 36/22/2016 20/12/2022
2204000523 25/04/2022 Nákup počítač HP + inštalácia 1176,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 39/22 ŠJ/07/2022 29/04/2022
2204000524 25/04/2022 Nákup tlačiareň HP color 264,- 25/04/2022 10/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 40/22 ŠJ/08/2022 29/04/2022
2204000534 27/04/2022 Nákup programu Microsoft Office 2021 132,- 27/04/2022 12/05/2022 SOFT - GL spol. s.r.o. 36182214 41/22 ŠJ/10/2022 29/04/2022
2212001684 08/12/2022 Úhrada za adaptér do čítačky 12,- 07/12/2022 22/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 115/22 ŠJ/27/2022 20/12/2022
2212001692 08/12/2022 Úhrada za program ŠJ 4 57,60 08/12/2022 23/12/2022 SOFT - GL spol.s.r.o. 36182214 117/22 ŠJ/28/2022 20/12/2022
841220926 04/03/2022 Úhrada za program ku mzdám 540,36 02/03/2022 16/03/2022 Solitea Vema a.s. 36237337 19/22 25/03/2022
221110 25/11/2022 Revízia vzduchotechniky 244,15 25/11/2022 09/12/2022 VZT mont a.s. 36572063 107/22 ŠJ/23/2022 19/12/2022
222022 02/05/2022 Dezinsekcia - postrek lietajúcich mušiek 360,- 02/05/2022 09/05/2022 DERO s.r.o. 36572276 44/27 ŠJ/09/2022 16/05/2022
3220316 21/04/2022 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 1246,52 21/04/22 01/05/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 38/22 ŠJ/06/2022 22/04/2022
3220956 14/10/2022 Nákup čistiacich potrieb 120,20 14/10/2022 24/10/2022 Šuchterová a.s. 36601845 95/22 ŠJ/18/2022 26/10/2022
3221195 19/12/2022 Nákup čistiacich prostriedkov 289,50 19/12/2022 29/12/2022 Šuchterová s.r.o. 36601845 124/22 ŠJ/30/2022 20/12/2022
900148155 26/01/2022 Tlačiarenské služby - zhotovenie poštových poukážok pre stravníkov ŠJ 95,27 24/01/2022 03/03/2022 Slovenská pošta, a.s. 36631124 7/22 ŠJ/01/2022 27/01/2022
202202 21/11/2022 Revízia elektrickej energie 943,86 21/11/2022 21/12/2022 MOVYROB s.r.o. 36779598 106/22 ŠJ/20/2022 19/12/2022

Strana 4 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.