210520 |
29/11/2021 |
Servis a oprava dresov a výmena baterii |
642,12 |
24/11/2021 |
04/12/2021 |
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
44602731 |
117/21 |
|
ŠJ/06/21 |
13/12/2021 |
21010077 |
15/06/2021 |
Oprava kanálov -havária |
4863,59 |
08/06/2021 |
18/06/2021 |
Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. |
50719581 |
54/21 |
|
ŠJ/07/2021 |
07/07/2021 |
21010088 |
25/06/2021 |
Oprava havárie rozvodu potrubia v kuchyni |
1134,- |
25/06/2021 |
05/07/2021 |
Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. |
50719581 |
55/21 |
|
ŠJ/08/2021 |
07/07/2021 |
21001 |
12/07/2021 |
Nákup kancelárskych potrieb |
299,10 |
12/07/2021 |
26/07/2021 |
Jozef Zima - Wrapall |
48065102 |
67/21 |
|
ŠJ/10/2021 |
03/08/2021 |
97000525 |
08/07/2021 |
Úhrada za vyhľadávanie poruchy vody |
68,96 |
02/07/2021 |
19/07/2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
59/21 |
|
ŠJ/11/2021 |
03/08/2021 |
21051 |
07/07/2021 |
Nákup pracovného oblečenia |
886,68 |
07/07/2021 |
21/07/2021 |
JURTEX s.r.o. |
32519150 |
63/21 |
|
ŠJ/12/2021 |
03/08/2021 |
19082021 |
19/08/2021 |
Nákup DHIM /jedálenský príbor/ |
1150,- |
19/08/2021 |
26/08/2021 |
"LD-UNI" |
32463758 |
75/21 |
|
ŠJ/14/2021 |
26/08/2021 |
3210679 |
30/08/2021 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
307,91 |
30/08/2021 |
09/09/2021 |
Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. |
11993197 |
79/21 |
|
ŠJ/15/2021 |
27/09/2021 |
7101050421 |
30/08/2021 |
Nákup stravných lístkov pre zamestnancov ŠJ |
753,30 |
30/08/2021 |
06/09/2021 |
Up Déneuner s.r.o |
3528654 |
80/21 |
|
ŠJ/16/2021 |
27/09/2021 |
3210678 |
30/08/2021 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
1076,12 |
30/08/2021 |
09/09/2021 |
Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. |
11993197 |
78/21 |
|
ŠJ/17/2021 |
27/09/2021 |
970061826 |
29/09/2021 |
Vyhľadávanie poruchy vody - havária |
102,06 |
28/09/2021 |
11/10/2021 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
90/21 |
|
ŠJ/18/2021 |
01/10/2021 |
21010148 |
23/09/2021 |
Oprava havárie rozvodu potrubia v kuchyni |
1110,- |
23/09/2021 |
03/10/2021 |
Ján Babka - PLYNOSTAV s.r.o. |
50719581 |
89/21 |
|
ŠJ/19/2021 |
27/09/2021 |
18092021 |
23/09/2021 |
Nákup DHIM /taniere, poháre/ |
905,- |
20/09/2021 |
27/09/2021 |
"LD-UNI" |
32463758 |
88/21 |
|
ŠJ/20/2021 |
27/09/2021 |
211002 |
11/10/2021 |
Oprava a izolácia strechy na sklade |
1180,80 |
11/10/2021 |
25/10/2021 |
TURKY SPOL s.r.o. |
50612735 |
100/21 |
|
ŠJ/21/2021 |
16/11/2021 |
3210777 |
29/09/2021 |
Nákup spotrebného materiálu |
125,29 |
29/09/2021 |
09/10/2021 |
Šucherová - Upratovací servis, spol., s.r.o. |
36601845 |
91/21 |
|
ŠJ/22/2021 |
01/10/2021 |