Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3200845 15/10/2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 897,90 15/10/2020 25/10/20 Šuchterová 11966041 101/20 ŠJ//22 15/10/20
2001004 29/01/2020 Oprava plynového zariadenia 217,- 28/01/2020 11/02/20 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 10/20 ŠJ/01/20 30/01/20
201001 31/01/2020 Nákup tonerov a kancelárske potreby 203,30 31/01/2020 08/02/20 Wrapall - Jozef Zima 48065102 11/20 ŠJ/02/20 31/01/20
3200303 22/04/2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID / 757,56 22/04/2020 02/05/20 Anna Šuchterová, Upratovací servis spol.s.r.o. 36601845 3920 ŠJ/03/20 15/05/20
200354 05/05/2020 Preventívna deratizácia kuchyne 72,- 04/05/2020 12/05/20 DERATEX-EKO 10689877 40/20 ŠJ/04/20 15/05/20
3200374 22/05/2020 Nákup ochranných rúšok/COVID 19 / 144,- 19/05/2020 29/05/20 Šuchterová 36601845 46/20 ŠJ/05/20 25/05/20
2000201 27/05/2020 Oprava gastozariadenia v školskej kuchyni 1036,80 20/05/2020 27/05/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 48/20 ŠJ/06/20 30/06/20
2000203 27/05/2020 Oprava elektrickej škrabky na zemiaky 639,24 22/05/2020 30/05/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 49/20 ŠJ/07/20 30/06/20
2000199 27/05/2020 Montáž a demontáž dresu k umývačke riadu 128,40 19/05/2020 29/05/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 47/20 ŠJ/08/20 30/06/20
2000213 08/06/2020 Oprava plynového kotla 300 l 465,- 05/06/2020 07/06/20 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o 44602731 55/20 ŠJ/09/20 30/06/20
200538 03/06/2020 Deratizácie priestorov kuchyne a jedálne - COVID 19 324,- 05/06/2020 12/06/20 DERATEX-EKO 10689877 56/20 ŠJ/10/20 30/06/20
3200456 12/06/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 702,98 11/06/2020 21/06/20 Šuchterová 36601845 59/20 ŠJ/11/20 30/06/20
3200459 15/06/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 67,98 15/06/2020 25/06/20 Šuchterová 36601845 60/20 ŠJ/12/20 30/06/20
19062020 26/06/2020 Nákup spotrebného materiálu 969,10 19/06/2020 03/07/20 "LD -UNI" 32463758 61/20 ŠJ/13/20 30/06/20
7001064871 26/08/2020 Stravné lístky pre zamestnancov ŠJ 706,50 25/08/2020 01/09/20 Up Slovensko s.r.o. 31396674 78/20 ŠJ/14/20 28/08/20
2022002 27/08/2020 Nákup DHIM a spotrebný materiál 229,82 26/08/2020 14/09/20 HOME ELECTRONIC s.r.o. 36574562 79/20 ŠJ/15/20 28/08/20
3200657 28/08/2020 Nákup spotrebného materiálu 19,36 28/08/2020 07/09/20 Šuchterová 36601845 80/20 ŠJ/16/20 28/08/20
520322126 02/11/2020 Úhrada za revíziu meradiel v ŠJ 90,- 02/11/2020 26/11/20 Slovenská legálna metrológia n.o. 37954521 105/20 ŠJ/17/20 19/11/20
20072 12/10/2020 Nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov ŠJ 891,90 08/10/2020 22/10/20 JURTEX s.r.o. 32519150 96/20 ŠJ/18/20 15/10/20
20071 12/10/2020 Nákup zdravotnej obuvi 720,- 07/10/2020 21/10/20 JURTEX s.r.o. 32519150 94/20 ŠJ/19/20 15/10/20

Strana 6 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.