Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2020

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2001570 12/10/2020 Nákup ochranných rúšok - COVID 19 108,- 09/10/2020 16/10/20 KOPS-Peter Kolesár 11966041 97/20 ŠJ/20/20 15/10/20
8249596898 13/01/2020 Telefónné hovory + internet 39,74 07/01/2020 20/01/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 1/20 1 -44730932548 30/01/20
2001000037 13/01/2020 Úhrada za služby - program ŠJ na potraviny 39,24 07/01/2020 22/01/20 SOFT -GL s.r.o. 36182214 2/20 30/01/20
2290085543 13/01/2020 Úhrada za elektrickú energiu 482,06 08/01/2020 22/01/20 VSE a.s. 44483767 3/20 5100136719 C 30/01/20
1911220970 13/01/2020 Úhrada za teplo + TV 402,68 08/01/2020 22/01/20 VEOLIA s.r.o. 36179345 4/20 36/22/2016 30/01/20
19120804 13/01/2020 Biologický odpad 43,20 17/01/2020 20/01/20 INTA s.r.o. 34129863 5/20 2017/0301/57870331 30/01/20
2020211 13/07/2020 Služby PO 20,- 10/07/2020 14/07/20 NEVKA 37264184 67/20 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 13/07/20
8264030639 13/07/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 10/07/2020 20/07/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 68/20 1 -44730932548 13/07/20
2290085543 13/07/2020 Úhrada za elektrickú energiu 542,74 10/07/2020 21/07/20 VSE a.s. 44483767 69/20 5100136719 C 13/07/20
12102020 14/10/2020 Nákup spotrebného materiálu 309,84 12/10/2020 26/10/20 "LD -UNI" 32463758 98/20 ŠJ/21/20 15/10/20
3201043 14/12/2020 Nákup čistiacich prostriedkov 168,66 14/12/2020 24/12/20 Šuchterová 36601845 130/20 ŠJ/32/20 28/12/20
8256351329 15/04/2020 Telefónné hovory + internet 39,70 01/04/2020 20/04/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 33/20 1 -44730932548 15/05/20
50032334886 15/04/2020 Poistenie majetku 225,49 01/04/2020 02/05/20 Komunálna poisťovňa, a.s. 31595545 34/20 Poistná zmluva z roku 2005 15/05/20
20133 15/04/2020 Účtovníctvo + PaM 70,- 06/04/2020 20/04/20 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 35/20 Zmluva o dielo z 25.01.2013 15/05/20
2290085543 15/04/2020 Úhrada za elektrickú energiu 266,68 07/04/2020 21/04/20 VSE a.s. 44483767 38/20 5100136719 C 15/05/20
3200459 15/06/2020 Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 67,98 15/06/2020 25/06/20 Šuchterová 36601845 60/20 ŠJ/12/20 30/06/20
8269587654 15/10/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 14/10/2020 19/10/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/20 1 -44730932548 15/10/20
20544 15/10/2020 Účtovníctvo + PaM 70,- 15/10/2020 19/10/20 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 100/20 Zmluva o dielo z 25.01.2013 15/10/20
3200845 15/10/2020 Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / 897,90 15/10/2020 25/10/20 Šuchterová 11966041 101/20 ŠJ//22 15/10/20
8267742572 16/09/2020 Telefónné hovory + internet 39,30 11/09/2020 18/09/20 Slovak Telekom a.s. 35763469 85/20 1 -44730932548 28/09/20

Strana 5 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.