Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1800514 13/11/2018 Oprava drtičky a brúsenie nožov 422,88 12/11/2018 18/11/2018 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 140/18 ŠJ/33/2018 03/12/2018
18010781 13/02/2018 Úhrada za biologický odpad 43,20 08/02/2018 22/02/2018 INTA s.r.o. 34129863 17/18      
18031142 17/04/2018 Úhrada za biologický odpad 43,20 11/04/2018 17/04/2018 INTA s.r.o. 34129863 48/18 2017/0301/57870311 27/04/2018
18090831 15/10/2018 Úhrada za biologický odpad 43,20 11/10/2018 23/10/2018 INTA s.r.o. 34129863 126/18 2017/0301/57870331 23/10/2018
18110291 10/12/2018 Úhrada za biologický odpad 43,20 06/12/2018 19/12/2018 INTA s.r.o. 34129863 162/18 2017/0301/57870331 10/12/2018
72018 10/07/2018 Maľovanie kuchyne,jedálne a ostatné priestory kuchyne 4353,15 06/07/2018 06/08/2018 Seman Štefan 32562926 86/18 ŠJ/14/2018 21/08/2018
720180729 15/03/2018 Úhrada za užívanie programu VEMA 436,32 14/03/2018 28/03/2018 VEMA s.r.o. 31355374 29/18      
7279006094 01/03/2018 Úhrada za plyn 439,- 01/03/2018 15/03/2018 SPP a.s. 35815526 21/18      
8216046416 11/09/2018 Úhrada za telef.hovory + internet 44,06 01/09/2018 18/09/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 104/18 1-44730932548 28/09/2018
8218025237 11/10/2018 Úhrada za telef.hovory + internet 44,32 01/10/2018 18/10/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 120/18 1-44730932548 23/10/2018
8222033107 07/12/2018 Úhrada za telef.hovory + internet 44,32 04/12/2018 18/12/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 159/18 1-44730932548 10/12/2018
8220019860 08/11/2018 Úhrada za telef.hovory + internet 44,70 03/11/2018 19/11/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 133/18 1-44730932548 03/12/2018
1418030 06/12/2018 Voda + stočné 446,06 03/12/2018 17/12/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 156/18 01-600-210 10/12/2018
816002446 06/12/2018 Úhrada za plyn 451,- 03/12/2018 17/12/2018 SPP a.s. 35815526 155/18 023590 10/12/2018
12102018 16/10/2018 Nákup spotrebného materiálu 458,39 15/10/2018 28/10/2018 "LD - UNI" 32463758 127/18 ŠJ/26/2018 23/10/2018
1811220609 15/08/2018 Úhrada za teplo + TV 46,01 03/08/2018 17/08/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 94/18 36/22/2016 27/08/2018
1418014 12/06/2018 Voda + stočné 461,87 11/06/2018 19/06/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 73/18 01-600-210 19/06/2018
7155111170 09/02/2018 Úhrada za plyn 466,- 01/02/2018 14/02/2018 SPP a.s. 35815526 14/18      
1418018 10/07/2018 Voda + stočné 468,40 04/07/2018 18/07/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 84/18 01-600-210 21/08/2018
2290085543 13/03/2018 Úhrada za elektrickú energiu 471,44 08/03/2018 22/03/2018 VSE a.s. 44483767 27/18      

Strana 5 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.