Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1811220532 10/07/2018 Úhrada za teplo + TV 235,34 03/07/2018 17/07/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 82/18 36/22/2016 21/08/2018
1418018 10/07/2018 Voda + stočné 174,67 04/07/2018 18/07/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 83/18 01-600-210 21/08/2018
1418018 10/07/2018 Voda + stočné 468,40 04/07/2018 18/07/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 84/18 01-600-210 21/08/2018
18277 09/07/2018 Účtovníctvo + PaM 70,- 04/07/2018 18/07/2018 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 85/18 Zmluva o dielo z 25.01.2013 21/08/2018
72018 10/07/2018 Maľovanie kuchyne,jedálne a ostatné priestory kuchyne 4353,15 06/07/2018 06/08/2018 Seman Štefan 32562926 86/18 ŠJ/14/2018 21/08/2018
18060460 23/07/2018 Úhrada za biologický odpad 50,40 09/07/2018 17/07/2018 INTA s.r.o. 34129863 87/18 2017/0301/57870331 21/08/2018
2290085043 30/07/2018 Úhrada za elektrickú energiu 531,40 12/07/2018 24/07/2018 VSE a.s. 44483767 88/18 5100136719 C 21/08/2018
3165110052 15/08/2018 Úhrada za teplo + TV 518,69 01/08/2018 25/08/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 89/18 36/22/2016 21/08/2018
2018348 15/08/2018 Služby PO 20,- 01/08/2018 14/08/2018 NEVKA 37264184 90/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 21/08/2018
7249178369 07/08/2018 Úhrada za plyn 36,- 01/08/2018 15/08/2018 SPP a.s. 35815526 91/18 023590 21/08/2018
181002 28/03/2018 Nákup kancelárskych potrieb 201,- 28/03/2018 05/04/2018 Wrapall - Jozef Zima 48065102 36/18 ŠJ/6/2018 20/04/2018
3165110052 11/06/2018 Úhrada za teplo + TV 518,69 01/06/2018 25/06/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 65/18 36/22/2016 19/06/2018
7145932966 05/06/2018 Úhrada za plyn 39,- 01/06/2018 15/06/2018 SPP a.s. 35815526 66/18 023590 19/06/2018
2018223 07/06/2018 Úhrada za služby PO 20,- 01/06/2018 14/06/2018 NEVKA 37264184 67/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi zo dňa 5.04.2013 19/06/2018
82100146601 07/06/2018 Telefónne hovory + internet 41,21 01/06/2018 18/06/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 68/18 1-44730932548 19/06/2018
06062018 07/06/2018 Nákup DHIM 702,- 04/06/2018 18/06/2018 "LD -UNI" 32463758 69/18 ŠJ/11/2018 19/06/2018
05062018 07/06/2018 Nákup spotrebného materiálu - / fólia na stoly/ 698,40 04/06/2018 18/06/2018 "LD -UNI" 32463758 70/18 ŠJ/12/2018 19/06/2018
1811220438 11/06/2018 Úhrada za teplo + TV 251,83 04/06/2018 18/06/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 71/18 36/22/2016 19/06/2018
2290085543 11/06/2018 Úhrada za elektrickú energiu 541,40 08/06/2018 22/06/2018 VSE a.s. 44483767 72/18 5100136719C 19/06/2018
1418014 12/06/2018 Voda + stočné 461,87 11/06/2018 19/06/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 73/18 01-600-210 19/06/2018

Strana 4 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.