Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2018260 09/07/2018 Služby PO 20,- 01/07/2018 13/07/2018 NEVKA 37264184 80/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 21/08/2018
2018348 15/08/2018 Služby PO 20,- 01/08/2018 14/08/2018 NEVKA 37264184 90/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 21/08/2018
2018384 11/09/2018 Služby PO 20,- 01/09/2018 14/09/2018 NEVKA 37264184 103/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 28/09/2018
2018421 11/10/2018 Služby PO 20,- 01/10/2018 13/10/2018 NEVKA 37264184 117/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 23/10/2018
2018515 07/11/2018 Služby PO 20,- 02/11/2018 14/11/2018 NEVKA 37264184 131/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 03/12/2018
2018551 06/12/2018 Služby PO 20,- 03/12/2018 14/12/2018 NEVKA 37264184 154/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 10/12/2018
883554756 29/01/2018 Úhrada za rozhlas + televízia 1-12/2018 222,96 29/01/2018 31/01/2018 RTVS s.r.o. 36857432 12/18      
9001155455 28/09/2018 Zhotovenie poštových poukážok /šeky/ 97,67 27/09/2018 03/11/2018 Slovenská pošta a.s. 36631124 115/18 ŠJ/21/2018 01/10/2018
3180831 07/11/2018 Nákup čistiacich prostriedkov 378,07 06/11/2018 16/11/2018 Anna Šuchterová - Upratovací servis, spol.s.r.o. 36601845 135/18 ŠJ/30/2018 03/12/2018
162018 06/04/2018 Deratizácia školskej jedálne a kuchyne 100,- 05/04/2018 15/04/2018 DERO s.r.o. 36572276 42/18 ŠJ/7/2018 27/04/2018
252018 25/04/2018 Celoplošná deratizácia 300,- 24/04/2018 04/05/2018 DERO s.r.o. 36572276 51/18 ŠJ/8/2018 27/04/2018
582018 07/11/2018 Deratizácie kuchyne 100,- 07/11/2018 17/11/2018 DERO s.r.o. 36572276 136/18 ŠJ/31/2018 03/12/2018
20182376 25/09/2018 Nákup spotrebného materiálu 65,47 25/09/2018 09/10/2018 Prvá cateringová spol.s.r.o. 36208027 113/18 ŠJ/22/2018 28/09/2018
1801000039 12/01/2018 Servis programu pre ŠJ 4 39,24 04/01/2018 19/01/2018 SOFT - GL s.r.o. 36182214 3/18      
1808000864 30/08/2018 Nákup čípového systému a zakúpenie bezroôtovej myši 321,60 30/08/2018 14/08/2018 SOFT - GL s.r.o. 36182214 100/18 ŠJ/18/2018 31/08/2018
1711221081 12/01/2018 Úhrada za teplo + TV 1141,98 05/01/2018 19/01/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 4/18      
1811220060 09/02/2018 Úhrada za teplo + TV 1490,46 05/02/2018 19/02/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 16/18      
1811220122 12/03/2018 Úhrada za teplo + TV 1243,78 05/03/2018 19/03/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 23/18      
181122021 11/04/2018 Úhrada za teplo + TV 1201,04 04/04/2018 18/04/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 41/18 36/22/2016 27/04/2018
1882200009 25/04/2018 Úhrada za teplo + TV - penále 13,76 16/04/2018 30/04/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 49/18 36/22/2016 27/04/2018

Strana 3 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.