Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1811220532 10/07/2018 Úhrada za teplo + TV 235,34 03/07/2018 17/07/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 82/18 36/22/2016 21/08/2018
1811220609 15/08/2018 Úhrada za teplo + TV 46,01 03/08/2018 17/08/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 94/18 36/22/2016 27/08/2018
1811220719 11/10/2018 Úhrada za teplo + TV 183,75 03/10/2018 17/10/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 121/18 36/22/2016 23/10/2018
8220019860 08/11/2018 Úhrada za telef.hovory + internet 44,70 03/11/2018 19/11/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 133/18 1-44730932548 03/12/2018
18105 07/12/2018 Nákup pracovného oblečenia 857,16 03/12/2018 06/12/2018 JURTEX s.r.o. 32519150 153/18 ŠJ/36/2018 10/12/2018
2018551 06/12/2018 Služby PO 20,- 03/12/2018 14/12/2018 NEVKA 37264184 154/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 10/12/2018
816002446 06/12/2018 Úhrada za plyn 451,- 03/12/2018 17/12/2018 SPP a.s. 35815526 155/18 023590 10/12/2018
1418030 06/12/2018 Voda + stočné 446,06 03/12/2018 17/12/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 156/18 01-600-210 10/12/2018
3165110052 06/12/2018 Úhrada za teplo + TV 821,88 03/12/2018 25/12/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 157/18 36/22/2016 10/12/2018
217568 12/01/2018 Úhrada za služby PO 20,- 04/01/2018 12/01/2018 NEVKA 37264184 1/18      
8200098303 12/01/2018 Telefónne hovory + internet 41,21 04/01/2018 18/01/2018 Slovak Telekom a.s. 35763469 2/18      
1801000039 12/01/2018 Servis programu pre ŠJ 4 39,24 04/01/2018 19/01/2018 SOFT - GL s.r.o. 36182214 3/18      
181122021 11/04/2018 Úhrada za teplo + TV 1201,04 04/04/2018 18/04/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 41/18 36/22/2016 27/04/2018
1811220360 11/05/2018 Úhrada za teplo + TV 199,- 04/05/2018 18/05/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 59/18 36/22/2016 16/05/2018
06062018 07/06/2018 Nákup DHIM 702,- 04/06/2018 18/06/2018 "LD -UNI" 32463758 69/18 ŠJ/11/2018 19/06/2018
05062018 07/06/2018 Nákup spotrebného materiálu - / fólia na stoly/ 698,40 04/06/2018 18/06/2018 "LD -UNI" 32463758 70/18 ŠJ/12/2018 19/06/2018
1811220438 11/06/2018 Úhrada za teplo + TV 251,83 04/06/2018 18/06/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 71/18 36/22/2016 19/06/2018
1418018 10/07/2018 Voda + stočné 174,67 04/07/2018 18/07/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 83/18 01-600-210 21/08/2018
1418018 10/07/2018 Voda + stočné 468,40 04/07/2018 18/07/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 84/18 01-600-210 21/08/2018
18277 09/07/2018 Účtovníctvo + PaM 70,- 04/07/2018 18/07/2018 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 85/18 Zmluva o dielo z 25.01.2013 21/08/2018

Strana 3 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.