Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2172101 22/12/2017 Služby elektronickej registratúry 720,- 22/12/2017 08/01/2018 Lomtec com.a.s. 35795174 155/17
1711220831 12/10/2017 Úhrada za teplo + TV 721,33 05/10/2017 18/10/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 109/17
1711220606 11/07/2017 Úhrada za teplo + TV 731,69 11/07/2017 17/07/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 78/17
3052017 09/05/2017 Nákup DHIM 744,- 03/05/2017 16/05/2017 "LD - UNI" 32463758 46/17
1711220446 08/06/2017 Úhrada za teplo + TV 762,37 05/06/2017 19/06/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 63/17
201706 12/12/2017 Revízia elektrickej energie 798,86 01/12/2017 30/12/2017 MOVYROB 10739254 133/17
1711220446 10/05/2017 Úhrada za teplo + TV 816,- 05/05/2017 18/05/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 48/17
20170040 13/03/2017 Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov 88,- 01/03/2017 13/03/2017 Ing. Ivan Leško - GAROMA 14383730 21/17
11092017 26/09/2017 Nákup DHIM - rozbitný riad 891,- 18/09/2017 25/09/2017 "LD - UNI" 32463758 104/17
7115840453 13/09/2017 Úhrada za plyn 91,- 07/09/2017 18/09/2017 SPP a.s. 35815526 95/17
1700654 13/12/2017 Nákup DHIM /nerezové šálky na polievku/ 930,- 12/12/2017 17/12/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 145/17
3170412 11/07/2017 Nákup čistiacich prostriedkov 951,20 23/06/2017 13/07/2017 Šuchterová - Upratovací servis 11993197 67/17
24112017 30/11/2017 Nákup DHIM /podnosy do jedálne/ 956,- 28/11/2017 08/12/2017 "LD -UNI" 32463758 132/17
171122010 07/11/2017 Úhrada za teplo + TV 967,60 03/11/2017 17/11/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 126/17
9001050654 30/08/2017 Zhotovenie poštových poukážok - šeky 97,67 24/08/2017 13/09/2017 Slovenská pošta a.s. 36631124 92/17

Strana 8 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.