3415084389 |
26/10/2015 |
Úhrada za komunálny odpad |
651,42 |
30/09/2015 |
30/09/2015 |
MESTO - KOŠICE |
00691135 |
114/15 |
3150348 |
22/06/2015 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
71,54 |
16/06/2015 |
26/06/2015 |
Anna Šuchterová |
36601845 |
67/15 |
3150343 |
17/06/2015 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
621,70 |
15/06/2015 |
25/06/2015 |
Anna Šuchterová |
36601845 |
66/15 |
2770503835 |
11/02/2015 |
Telefónne hovory + internet |
43,68 |
03/02/2015 |
17/02/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
15/15 |
27042015 |
29/04/2015 |
Nákup spotrebného materiálu |
525,26 |
27/04/2015 |
11/05/2015 |
"LD - UNI" |
32463758 |
44/15 |
2220145041 |
11/02/2015 |
Úhrada za elektrickú energiu |
1373,- |
02/02/2015 |
28/02/2015 |
VSE a.s. |
44483767 |
14/15 |
2220145041 |
11/05/2015 |
Úhrada za elektrickú energiu |
1373,- |
04/05/2015 |
15/05/2015 |
VSE a.s. |
44483767 |
49/15 |
2220145041 |
10/08/2015 |
Úhrada za elektrickú energiu |
1378,- |
03/08/2015 |
17/08/2015 |
VSE a.s. |
44483767 |
87/15 |
2220145041 |
10/11/2015 |
Úhrada za elektrickú energiu |
1373,- |
05/11/2015 |
16/11/2015 |
VSE a.s. |
44483767 |
123/15 |
2220145041 |
18/12/2015 |
Elektrická enegia - vrátený preplatok |
-709,48 |
14/12/2015 |
18/12/2015 |
VSE a.s. |
44483767 |
140/15 |
22122015 |
23/12/2015 |
Nákup spotrebného materiálu |
548,23 |
21/12/2015 |
31/12/2015 |
"LD - UNI" |
32463758 |
145/15 |