1505000041 |
09/01/2015 |
Úhrada za užívanie programu pre školské stravovanie |
39,24 |
07/01/2015 |
22/01/2015 |
SOFT - GL s.r.o. |
36182214 |
5/15 |
15334 |
11/09/2015 |
Úhrada za účtovníctvo + PaM |
70,- |
07/09/2015 |
21/09/2015 |
SSŠ - Trieda SNP 48/A |
35540419 |
101/15 |
201509 |
11/12/2015 |
Revízia elektrickej energie |
798,86 |
07/12/2015 |
21/12/2015 |
MOVYROB s.r.o. |
36779598 |
134/15 |
50003233486 |
14/04/2015 |
Poistenie majetku na rok 2015 |
225,49 |
08/04/2015 |
02/05/2015 |
KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. |
31595545 |
40/15 |
201506 |
11/06/2015 |
Revízia elektrospotrebičov |
120,- |
09/06/2015 |
23/06/2015 |
MOVYROB s.r.o. |
36779598 |
64/15 |
92015 |
10/04/2015 |
Deratizácie v priestoroch ŠJ a ŠK |
100,- |
10/04/2015 |
17/04/2015 |
DERO s.r.o. |
36572276 |
41/15 |
7775342199 |
22/07/2015 |
Telefónne hovory + internet |
43,79 |
10/07/2015 |
17/07/2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
84/15 |
201519 |
13/10/2015 |
Spracovanie stavebných prác - dokumentácia cesty |
35,- |
10/10/2015 |
24/10/2015 |
Ing. Jozef Čechovský |
34374931 |
111/15 |
2150100665 |
11/03/2015 |
Pracovná zdravotná služba |
180,78 |
13/02/2015 |
15/03/2015 |
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice |
00606707 |
19/15 |
2015040 |
15/05/2015 |
Nákup spotrebného materiálu-farby na oplotenie |
40,63 |
13/05/2015 |
27/05/2015 |
DOM FARIEB s.r.o. |
36213101 |
54/15 |