Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2024

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2412200771 11/09/2024 Teplo + TV 616,40 10/09/2024 24/09/2024 Veolia s.r.o. 36179345 92/24 36/22/2016 15/10/2024
116 17/09/2024 Služby BOZP 25,- 17/09/2024 01/10/2024 Ing. Haluška 46542566 93/24 Zmluva o dielo 12/2013 15/10/2024
20240871 27/09/2024 Služby OOÚ 68,40 26/09/2024 10/10/2024 CUBS plus, s.r.o. 2023678118 95/24 Zmluva o poskytovaní služieb z 25/09/2018 - OOÚ 15/10/2024
202405 30/09/2024 Posúdenie zdravotných rizík pre zamestnancov ŠJ 200,- 30/09/2024 07/10/2024 EliteHealthCare s.r.o. 55868410 96/24 ŠJ/20/2024 15/10/2024
2024275 01/10/2024 Služby PO 20,- 01/10/2024 14/10/2024 NEVKA 37264184 97/24 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 15/10/2024
8650632573 03/10/2024 Úhrada za plyn 407,- 01/10/2024 15/10/2024 SPP a.s. 35815526 98/24 9100107420 15/10/2024
8357686553 03/10/2024 Úhrada za telefónné hovory + internet 34,09 01/10/2024 18/10/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/24 1 - 44730932548 15/10/2024
24517 03/10/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/10/2024 15/10/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 100/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 15/10/2024
0202024 02/10/2024 Voda + stočné 1350,16 02/10/2024 16/10/2024 ZŠ Kežmarská 30 35542624 101/24 01 -600-210 15/10/2024
240950 04/10/2024 Jesenná deratizácia ŠJ a ŠK 120,- 02/10/2024 16/10/2024 DERATEX - EKO 10689877 102/24 ŠJ/21/2024 15/10/2024
2024008 08/10/2024 Nákup spotrebného materiálu 1179,50 03/10/2024 17/10/2024 Ľubica Miková LD - UNI 55557066 103/24 ŠJ/17/2024 15/10/2024
9242037 07/10/2024 Biologický odpad 60,- 03/10/2024 14/10/2024 ESPIK Group s.r.o. 46754768 104/24 Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zberee a odvoze odpadu 15/10/2024
2290085543 07/10/2024 Úhrada za elektrickú energiu 993,23 04/10/2024 18/10/2024 VSE a.s. 44483767 105/24 5100136719 C 15/10/2024
2412200861 09/10/2024 Úhrada za teplo + TV 790,78 09/10/2024 23/10/2024 Veolia s.r.o. 36179345 106/24 36/22/2016 15/10/2024
241220323 25/04/2024 Úhrada za teplo + TV 419,05 24/04/2024 08/05/2024 Veolia s.r.o. 36179345 41/24 36/22/2016 14/06/2024
2400170 29/04/2024 Nákup DHIM 405,60 29/04/2024 03/05/2024 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 42/24 ŠJ/04/2024 14/06/2024
9240893 02/05/2024 Biologický odpad 60,- 02/05/2024 14/05/2024 ESPIK Groups s.r.o. 46754768 43/24 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 14/06/2024
2024130 06/05/2024 Služby PO 20,- 02/05/2024 14/05/2024 NEVKA 37264184 44/24 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 14/06/2024
8348721859 06/05/2024 Tel.hovory + internet 34,09 02/05/2024 20/05/2024 Slovak Telekom a.s. 35763409 45/24 1 - 44730932548 14/06/2024
8611715043 03/05/2024 Úhrada za plyn 162,- 02/05/2024 15/05/2024 SPP a.s. 35815526 46/24 910107420 14/06/2024

Strana 5 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.