Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2024

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2024130 06/05/2024 Služby PO 20,- 02/05/2024 14/05/2024 NEVKA 37264184 44/24 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 14/06/2024
8348721859 06/05/2024 Tel.hovory + internet 34,09 02/05/2024 20/05/2024 Slovak Telekom a.s. 35763409 45/24 1 - 44730932548 14/06/2024
8611715043 03/05/2024 Úhrada za plyn 162,- 02/05/2024 15/05/2024 SPP a.s. 35815526 46/24 910107420 14/06/2024
2290085543 13/05/2024 Úhrada za elektrickú energiu 1045,32 06/05/2024 20/05/2024 VSE a.s. 444837767 47/24 5100136719 C 14/06/2024
2412200409 13/05/2024 Teplo + TV 1783,34 09/05/2024 23/05/2024 Veolia s.r.o. 36179345 48/24 36/22/2016 48/24
24195 15/05/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 15/05/2024 20/05/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 49/24 Zluva o dielo z 25/01/2013 14/06/2024
24001 17/01/2024 Úhrada za užívanie WEB-stránky 54,- 10/01/2024 24/01/2024 Hell Bounds s.r.o. 48027847 5/24 20/02/2024
2290085543 17/05/2024 Úhrada za elek.energiu 1040,- 15/05/2024 27/05/2024 VSE a.s. 44483767 50/24 5100136719 C 14/06/2024
24101 17/05/2024 Nákup kancelárskych potrieb 633,10 16/05/2024 30/05/2024 JAMADY 17106869 51/24 ŠJ/06/2024 14/06/2024
2024157 03/06/2024 Služby PO 20,- 03/06/2024 14/06/2024 NEVKA 37264184 52/24 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05/04/2013 14/06/2024
8350516929 04/06/2024 Tel.hovory + internet 34,09 03/06/2024 18/06/2024 Slovak Telekom a.s. 35763469 53/24 1 - 44730932548 14/06/2024
8660079396 04/06/2024 Úhrada za plyn 68,- 03/06/2024 17/06/2024 SPP a.s. 35815526 54/24 9100107420 14/06/2024
9241154 06/06/2024 Bilogický odpad 60,- 05/06/2024 19/06/2024 ESPIK Groups s.r.o. 46754768 55/24 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu 14/06/2024
2290085543 10/06/2024 Úhrada za elek.energiu 7,94 07/06/2024 20/06/2024 VSE a.s. 44483767 56/24 5100136719 C 14/06/2024
2412200495 07/06/2024 Teplo + TV 1351,37 07/06/2024 21/06/2024 Veolia s.r.o. 36179345 57/24 36/22/2016 14/06/2024
24257 14/06/2024 Účtovníctvo + PaM 70,- 08/06/2024 17/06/2024 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 58/24 Zmluva o dielo z 25/01/2013 24/06/2024
24257 20/06/2024 Nákup pracovnej obuvi pre zamestnancov ŠJ 803,40 18/06/2024 02/07/2024 JURTEX 32519150 59/24 ŠJ/07/2024 24/06/2024
2312201051 17/01/2024 Úhrada za teplo + TV 2416,27 10/01/2024 24/01/2024 Veolia s.r.o. 36179345 6/24 36/22/2016 20/02/2024
24035 21/06/2024 Nákup pracovného oblečenia / bile nohavice a trička/ pre zamestnancov ŠJ 485,16 21/06/2024 05/07/2024 JURTEX 32519150 60/24 ŠJ/08/2024 24/06/2024
240039 25/06/2024 Nákup DHIM /automaatická práčka/ 399,- 21/05/2024 01/07/2024 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 61/24 ŠJ/10/2024 27/06/2024

Strana 5 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.