3420000235 |
29/01/2020 |
Komunálny odpad |
954,80 |
28/01/2020 |
15/02/20 |
MESTO KOŠICE |
00691135 |
9/20 |
MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 |
|
30/01/20 |
3420000235 |
03/06/2020 |
Komunálny odpad |
954,80 |
01/06/2020 |
30/06/20 |
MESTO KOŠICE |
00691135 |
50/20 |
MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 |
|
30/06/20 |
3420000235 |
12/08/2020 |
Komunálny odpad |
954,80 |
07/08/2020 |
30/09/20 |
MESTO KOŠICE |
00691135 |
77/20 |
MK/B/2020/1638310/MK/B/2020/00006274/25 |
|
28/08/20 |
200354 |
05/05/2020 |
Preventívna deratizácia kuchyne |
72,- |
04/05/2020 |
12/05/20 |
DERATEX-EKO |
10689877 |
40/20 |
|
ŠJ/04/20 |
15/05/20 |
200538 |
03/06/2020 |
Deratizácie priestorov kuchyne a jedálne - COVID 19 |
324,- |
05/06/2020 |
12/06/20 |
DERATEX-EKO |
10689877 |
56/20 |
|
ŠJ/10/20 |
30/06/20 |
201125 |
04/12/2020 |
Deratizácie priestorov kuchyne a jedálne - COVID 19 |
216,- |
04/12/2020 |
14/12/20 |
DERATEX-EKO |
10689877 |
122/20 |
|
ŠJ/30/20 |
28/12/20 |
112020 |
29/12/2020 |
Maliarske, natieračské a murárske práce v školskej kuchyni |
3298,60 |
28/12/2020 |
31/12/20 |
NOVOMAL |
10706151 |
135/20 |
|
ŠJ/37/20 |
29/12/20 |
2020006 |
30/11/2020 |
Revízia elektrickej elektroinštalácie |
933,86 |
27/11/2020 |
27/12/20 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
114/20 |
|
ŠJ/26/20 |
30/11/20 |
20204070 |
30/11/2020 |
Úhrada za po revízne opravy elektroinštalácie |
126,72 |
27/11/2020 |
27/12/20 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
10739254 |
115/20 |
|
ŠJ/28/20 |
30/11/20 |
2001570 |
12/10/2020 |
Nákup ochranných rúšok - COVID 19 |
108,- |
09/10/2020 |
16/10/20 |
KOPS-Peter Kolesár |
11966041 |
97/20 |
|
ŠJ/20/20 |
15/10/20 |
3200845 |
15/10/2020 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov/COVID 19 / |
897,90 |
15/10/2020 |
25/10/20 |
Šuchterová |
11966041 |
101/20 |
|
ŠJ//22 |
15/10/20 |
720202075 |
23/03/2020 |
Služby za užívanie programu na mzdy |
502,08 |
17/03/2020 |
31/03/20 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
28/20 |
|
|
31/03/20 |
7001064871 |
26/08/2020 |
Stravné lístky pre zamestnancov ŠJ |
706,50 |
25/08/2020 |
01/09/20 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
78/20 |
|
ŠJ/14/20 |
28/08/20 |
50032334886 |
15/04/2020 |
Poistenie majetku |
225,49 |
01/04/2020 |
02/05/20 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
34/20 |
Poistná zmluva z roku 2005 |
|
15/05/20 |
19062020 |
26/06/2020 |
Nákup spotrebného materiálu |
969,10 |
19/06/2020 |
03/07/20 |
"LD -UNI" |
32463758 |
61/20 |
|
ŠJ/13/20 |
30/06/20 |
12102020 |
14/10/2020 |
Nákup spotrebného materiálu |
309,84 |
12/10/2020 |
26/10/20 |
"LD -UNI" |
32463758 |
98/20 |
|
ŠJ/21/20 |
15/10/20 |
26102020 |
28/10/2020 |
Nákup DHIM / jedálenské príbory/ |
920,- |
26/10/2020 |
09/11/20 |
"LD -UNI" |
32463758 |
|
|
ŠJ/24/20 |
28/10/20 |
30122020 |
30/12/2020 |
Nákup DHIM - rozbitný riad |
408,- |
30/12/2020 |
31/12/20 |
"LD -UNI" |
32463758 |
136/20 |
|
ŠJ/38/20 |
30/12/20 |