18243 |
12/11/2018 |
Kurz prvej pomoci |
25,- |
12/11/2018 |
13/11/2018 |
Červený kríž - Košice Mesto |
00416193 |
138/18 |
|
ŠJ/29/2018 |
03/12/2018 |
2180200489 |
21/03/2018 |
Služby zdravotnej pracovnej služby |
137,26 |
19/03/2018 |
14/04/2018 |
Univerzitná nemocnica L.Pasteura |
00606707 |
32/18 |
|
|
|
3418086318 |
25/04/2018 |
Komunálny odpad |
658,35 |
17/04/2018 |
25/04/2018 |
MESTO KOŠICE |
00691135 |
50/18 |
MK/B2018/173668/MK/B/2018/00195764/25 |
|
27/04/2018 |
3418086318 |
11/05/2018 |
Komunálny odpad |
658,35 |
02/05/2018 |
30/06/2018 |
MESTO KOŠICE |
00691135 |
53/18 |
MK/B2018/173668/MK/B/2018/00195764/25 |
|
16/05/2018 |
3418086318 |
18/09/2018 |
Komunálny odpad |
658,35 |
17/09/2018 |
30/09/2018 |
MESTO KOŠICE |
00691135 |
112/18 |
MK/B/2018/173668/MK/B/2018/0019576425 |
|
28/09/2018 |
201805 |
27/11/2018 |
Revízia elektrickej energie |
798,86 |
21/11/2018 |
21/12/2018 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
150/18 |
|
ŠJ/27/2018 |
03/12/2018 |
20184071 |
27/11/2018 |
Po revizné opravy elektrickej energie |
155,99 |
26/11/2018 |
26/12/2018 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
151/18 |
|
ŠJ/27/2018 |
03/12/2018 |
3180164 |
22/03/2018 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
1055,27 |
22/03/2018 |
01/04/2018 |
Anna Šuchterová |
11993197 |
34/18 |
|
|
|
20180319 |
16/11/2018 |
Nákup teplomerov a vlhkomerov |
124,70 |
13/11/2018 |
04/12/2018 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
14383730 |
145/18 |
|
ŠJ/35/2018 |
03/12/2018 |
720180729 |
15/03/2018 |
Úhrada za užívanie programu VEMA |
436,32 |
14/03/2018 |
28/03/2018 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
29/18 |
|
|
|
10180010 |
19/01/2018 |
Oprava vodovodnej prípojky v kuchyni - havarijný stav |
600,- |
11/01/2018 |
24/01/2018 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
31666744 |
9/18 |
|
|
|
20180543 |
15/08/2018 |
Rekonštrukcia strešńých zvodov a kanalizácie |
6780,54 |
10/08/2018 |
29/08/2018 |
KONTRAKT JMV s.r.o. |
31666744 |
97/18 |
Zmluva o dielo 2018 |
|
27/08/2018 |
05062018 |
07/06/2018 |
Nákup spotrebného materiálu - / fólia na stoly/ |
698,40 |
04/06/2018 |
18/06/2018 |
"LD -UNI" |
32463758 |
70/18 |
|
ŠJ/12/2018 |
19/06/2018 |
12102018 |
16/10/2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
458,39 |
15/10/2018 |
28/10/2018 |
"LD - UNI" |
32463758 |
127/18 |
|
ŠJ/26/2018 |
23/10/2018 |
18072 |
27/09/2018 |
Nákup pracovného oblečenia a obuvi pre zamestnancov ŠJ |
1179,14 |
26/09/2018 |
09/10/2018 |
JURTEXs.r.o. |
32519150 |
114/18 |
|
ŠJ/17/2018 |
28/09/2018 |