30052016 |
30/05/2016 |
Nákup spotrebného materiálu a rozbitného riadu |
945,59 |
30/05/2016 |
13/06/2016 |
"LD -UNI! |
32463758 |
63/16 |
2290085543 |
30/06/2016 |
Úhrada za elektrickú energiu |
554,23 |
15/06/2016 |
22/06/2016 |
VSE a.s. |
44483767 |
72/16 |
6787470706 |
30/08/2016 |
Úhrada za telef. hovory + internet |
43,21 |
30/08/2016 |
18/08/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
90/16 |
2092016 |
30/09/2016 |
Nákup fólie na jedálenske stol |
595,- |
22/09/2016 |
10/10/2016 |
"LD - UNI" |
32463758 |
101/16 |
1600139 |
31/03/2016 |
Úhrada za opravu plynového kotla |
242,52 |
30/03/2016 |
31/03/2016 |
ELETROSERIS VV s.r.o. |
44602731 |
34/16 |
1608001327 |
31/08/2016 |
Nákup čípového systému -čítačka |
564,- |
30/08/2016 |
14/09/2016 |
SOFT - GL s.r.o. |
36182214 |
92/16 |